2020年妇女联合会部门决算公开

  

第一部分 妇联部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 妇联部门概况

 

一、部门职责

(一)宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策,拟定各项妇女工作计划,指导基层妇女组织开展工作。

    (二)代表妇女参政议政,参与民主管理、民主监督。

    (三)组织宣传并推动《妇女权益保障法》和各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施,参与社会综合治理工作;

    (四)组织基层妇女开展各类评优推荐活动;

    (五)为妇女儿童提供法律咨询;

    (六)深入调查研究、了解妇女群众的愿望和要求,组织开展形式多样、寓教于乐的宣传教育活动;

    (七)培养和教育妇女,全面提高妇女素质;

    (八)协调有关部门开展工作,为儿童健康成长创造良好的社会环境;

    (九)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委核定,我单位内设股室2个,隶属管理正股级事业单位1个,全部纳入2020年部门决算编制范围。

内设处室分别是办公室、组宣部,隶属管理正股级事业单位是:县人民政府妇女儿童工作委员会办公室。

(二)决算单位构成。妇联2020年部门决算汇总公开单位构成包括:妇联本级

 

 

 

第二部分 2020部门决算表


部门收决算总表

部门:妇联单位                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

146.2

一、一般公共服务支出

15

188.75

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1

二、外交支出

16


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

17


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

18


、事业收入

5


五、教育支出

19


、经营收入

6


六、科学技术支出

20


、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

21


、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

22

6.55


9


九、卫生健康支出

23

2.7




十九、住房保障支出

50

4.76




二十三、其他支出

54

1







本年收入合计

10

147.2

本年支出合计

24

203.76

         使用非财政拨款结余

11


                结余分配

25


         年初结转和结余

12

63.56

                年末结转和结余

26

7


13



27


总计

14

210.76

总计

28

210.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


部门收入决算表

部门: 妇联单位                                                                                                               公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

147.2

147.2

0

0

0

0

0

 201

一般公共服务支出

132.27

132.27

0

0

0

0

0

 20129

 群众团体事务

132.27

132.27

0

0

0

0

0

 2012901

 行政运行

65.27

65.27

0

0

0

0

0

2012902

一般行政管理事务

67

67

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

6.55

6.55

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

6.55

6.55

0

0

0

0

0

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.55

6.55

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

2.64

2.64

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

2.64

2.64

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

2.64

2.64

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

4.74

4.74

0

0

0

0

0

 22102

 住房改革支出

4.74

4.74

0

0

0

0

0

 2210201

 住房公积金

4.74

4.74

0

0

0

0

0

229

其他支出

1

1

0

0

0

0

0

22960

彩票公益金安排的支出

1

1

0

0

0

0

0

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1

1

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

部门支出决算表

部门:   妇联单位                                                                                                                  公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

203.76

79.54

124.22

0

0

0

 201

 一般公共服务支出

188.75

65.53

123.22

0

0

0

 20129

 群众团体事务

188.75

65.53

123.22

0

0

0

 2012901

 行政运行

65.53

65.53

0

0

0

0

 2012902

 一般行政管理事务

123.22

0

123.22

0

0

0

 208

 社会保障和就业支出

6.55

6.55

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

6.55

6.55

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.55

6.55

0

0

0

0

210

卫生健康支出

2.7

2.7

0

0

0

0

 21011

 行政事业单位医疗

2.7

2.7

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

2.7

2.7

0

0

0

0

221

住房保障支出

4.76

4.76

0

0

0

0

22102

住房改革支出

4.76

4.76

0

0

0

0

2210201

住房公积金

4.76

4.76

0

0

0

0

229

其他支出

1

0

1

0

0

0

22960

彩票公益金安排的支出

1

0

1

0

0

0

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1

0

1

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:妇联单位   单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

146.2

一、一般公共服务支出

15

188.75 

188.75


二、政府性基金预算财政拨款

2

1

二、外交支出

16




三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、

21





8


八、社会保障和就业支出

22

6.55 

 6.55





九、卫生健康支出

23

2.7

2.7





十九、住房保障支出

24

4.76

4.76





二十三、其他支出

25

1


1









本年收入合计

9

147.2

本年支出合计

23

 203.76

202.76 

1

年初财政拨款结转和结余

10

63.56

年末财政拨款结转和结余

24

7 

 7


一、一般公共预算财政拨款

11

63.56


25




二、政府性基金预算财政拨款

12

0


26




三、国有资本经营预算财政拨款 

13

0


27




总计

14

210.76

总计

28

210.76 

209.76 

1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:XX单位                                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

202.76

79.54

123.22

201 

 一般公共服务支出

188.75

65.53

123.22

20129 

 群众团体事务

188.75

65.53

123.22

 2012901

 行政运行

188.75

65.53

0

2012902 

 一般行政管理事务

65.53

0

123.22

 208

 社会保障和就业支出

6.55

6.55

0

 20805

 行政事业单位养老支出

6.55

6.55

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.55

6.55

0

210

卫生健康支出

2.7

2.7

0

21011

行政事业单位医疗

2.7

2.7

0

2101101

行政单位医疗

2.7

2.7

0

221

住房保障支出

4.76

4.76

0

22102

住房改革支出

4.76

4.76

0

2210201

住房公积金

4.76

4.76

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 62.15

302

商品和服务支出

17.39

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

 25.05

30201

  办公费

 1.26

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

 15.26

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

 7.4

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

 1

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

 6.55

30206

  电费

 1.05

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 2.7

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

 1.6

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

 0.43

30211

  差旅费

 2.59

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 4.76

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

 0.26

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费

 0.04

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

3.26

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

 3.94







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 2.4




人员经费合计

 62.15

公用经费合计

17.39

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:                                                                                                                               公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

1

1

0

1

0

229 

 其他支出

0

1

1

0

1

0

22960 

 彩票公益金安排的支出

0

1

1

0

1

0

 2296002

 用于社会福利的彩票公益金支出

0

1

1

0

1

0

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支决算表

部门:                                                                                                                               公开09

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计





























单位:万元

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

请说明:单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 210.76 万元。与2019年相比,增加(减少) 21.87  万元,增长(减少) 10.38  %,主要是因为主要是因为2019年往来资金及部分项目资金在本年度支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 147.2  万元,其中:财政拨款收入 146.2  万元,占 99.32  %政府性基金预算财政拨款收入 1 万元,占 0.68% 上级补助收入 0  万元,占 0  %;事业收入 0  万元,占 0  %;经营收入 0  万元,占 0  %;附属单位上缴收入 0  万元,占 0  %;其他收入 0  万元,占 0  %

三、支出决算情况说明

本年支出合计203.76 万元,其中:基本支出 79.54  万元,占 39.04  %;项目支出 124.22  万元,占 60.96  %;上缴上级支出 0  万元,占 0  %;经营支出 0  万元,占  0 %;对附属单位补助支出 0  万元,占 0  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 210.76  万元,与2019年相比,增加(减少) 21.87 万元,增长(减少) 10.37  %,主要是因为2019年往来资金及部分项目资金在本年度支付

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 203.76  万元,占本年支出合计的 100  %,与2019年相比,财政拨款支出增加(减少)  78.42 万元,增长(减少) 38.49  %,主要是因为2019年往来资金及部分项目资金在本年度支付

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 203.76   万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 188.75  万元,占92.63%;教育(类)支出 0  万元,占 0  %;社会保障和就业支出(类)支出 6.55  万元,占3.21%卫生健康(类)支出 2.7  万元,占1.33%住房保障支出(类)支出 4.76  万元,占2.34%其他支出(类)支出 1 万元,占0.49%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 70.62  万元,支出决算数为 203.76  万元,完成年初预算的 153.04  %,其中:

1、一般公共服务(类)   (款)   (项)。

年初预算为 56.69  万元,支出决算为 188.75  万元,完成年初预算的 142.93  %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:2019年往来资金及部分项目资金在本年度支付

2社会保障和就业支出(类)   (款)   (项)。

年初预算为 6.55  万元,支出决算为 6.55  万元,完成年初预算的  100 %

3卫生健康支出(类)   (款)   (项)。

年初预算为 2.64  万元,支出决算为 2.7  万元,完成年初预算的  100 %

4住房保障支出(类)   (款)   (项)。

年初预算为 4.74  万元,支出决算为 4.76  万元,完成年初预算的 100.42 %

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 79.54  万元,其中:人员经费 62.15  万元,占基本支出的 78.14  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费 17.39  万元,占基本支出的 21.86  %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为 0  万元,支出决算为   万元,完成预算的 0  %,其中:

因公出国(境)费支出预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成预算的 0  %

公务接待费支出预算 0  万元,支出决算为 0  万元,完成预算的 0  %

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成预算的 0  %

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算  0 万元,占 0   %,因公出国(境)费支出决算 0  万元,占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元,占 0   %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组 0  个,累计 0  人次

2、公务接待费支出决算为  0 万元,全年共接待来访团组   个、来宾0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元,其中:公务用车购置费 0  万元,更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  0 万元,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 1  万元;年初结转和结余  0 万元;支出 1  万元,其中基本支出  0 万元,项目支出 1  万元;年末结转和结余  0 万元。(无政府性基金收支也需要说明:本单位无政府性基金收支)

国有资本经营预算财政拨款支决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支

、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 17.39  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加(减少) 0  万元,增长(降低) 0   %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

(二)一般性支出情况

2020 本部门开支会议费 0.04 万元,用于召开三八会议,人数  2 人,内容为2019年度三八会议住宿费;开支培训费 0  万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2020年无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆  0 辆,其中,领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拔款:本级财政部门当年拔付的财政预算资金

二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、时属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:政府部门用于财政拔款经费安排的因公出国()费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用,其中因公出国()费用反映单位公务出国()的住宿费、差旅费、伙食补助费,培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购盖及维修费、燃料费、过路过析费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规走开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用、包括办公及印刷费、水电费、部电费、取缓费、交通费、差旅费、会议费、福利费;物业管理费、日常维修费、专用材料费,一般购置费修费用。

 

 


第五部分 附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门职责

(一)宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策,拟定各项妇女工作计划,指导基层妇女组织开展工作。

(二)代表妇女参政议政,参与民主管理、民主监督。

(三)组织宣传并推动《妇女权益保障法》和各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施,参与社会综合治理工作;

(四)组织基层妇女开展各类评优推荐活动;

(五)为妇女儿童提供法律咨询;

(六)深入调查研究、了解妇女群众的愿望和要求,组织开展形式多样、寓教于乐的宣传教育活动;

(七)培养和教育妇女,全面提高妇女素质;

(八)协调有关部门开展工作,为儿童健康成长创造良好的社会环境;

(九)完成县委、县政府交办的其他工作。(十二)完成县委、县委编委交办的其他任务。

根据编委核定,我单位内设股室2个,隶属管理正股级事业单位1个,全部纳入2020年部门决算编制范围。

内设处室分别是办公室、组宣部,隶属管理正股级事业单位是:县人民政府妇女儿童工作委员会办公室。

二、一般公共预算支出情况

2020一般公共预算拨款收入146.20万元,上年度财政结转项目指标63.56万元,全年共计收入210.76万元2020年一般公共预算拨款支出202.76万元,其中基本支出79.54万元,项目支出123.22万元,年末结转和结余7.00万元。

(一)基本支出情况

2020基本支出79.54万元,占全年支出的39.04%其中:人员经费62.15万元,占基本支出的78.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费17.39万元,占基本支出的21.86%,主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(二)项目支出情况

1. 2020年度无特殊专项资金安排。

2. 2020年项目支出123.22万元占全年支出的60.96%,主要支出为一般公共服务支出政协事务相关支出

三、政府性基金预算支出情况

2020年我单位收基金拨款1万元,全部使用完毕。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年度本单位无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年度本单位无社会保险基金支出。

六、部门整体支出绩效情况

在县委、县政府的正确领导和上级妇联的精心指导下,县妇联党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九大,十九届二中、三中、四中、五中全会,全国两会精神和习近平总书记关于疫情防控、经济发展、妇女儿童等方面重要讲话精神,以党建为统领,以业务工作为重点,围绕中心,服务大局,坚持惠民、便民和利民,各项工作取得了新的进步,努力发挥了桥梁纽带作用。

(一)高扬党建统领“龙头”,把准方向,压实责任,推动全面从严治党、纵深发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念,机关党组书记严格落实党建第一责任人责任,重要事项亲自部署,重大方案亲自把关,关键环节亲自协调,落实情况亲自督察,坚持每月组织开展党组集中学习,半年对机关党建工作进行集中检查,机关党支部严格党内组织生活,严格落实“三会一课”制度和主题党日制度,做好机关党员日常管理。在2020年上半年党建工作讲评中,县妇联机关党支部被评为一类单位。进一步严明政治责任,将意识形态工作融入党的建设,组织意识形态专题学习12次,严格执行信息发布“三审制度”,全年在潇湘女性网上稿121条,特别是省妇联三湘妇女热议习近平总书记在全国抗击新冠肺炎会议上的讲话、热议习近平总书记在联合国大会纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议上的讲话和市妇联热议党的十九届五中全会精神等征稿中,均能看到我县妇联干部、妇女群众的热情反馈。“衡阳县妇联”微信公众号每周发布重点信息,涉及各级重点工作宣传、优秀女性典型事迹推介、妇女儿童政策宣传解读等。深度参与新时代文明实践工作,推荐“益童成长”项目参加衡阳群众优秀志愿服务项目评选。

(二)保持基层改革“势头”,对标先进,破除壁垒,推进妇联自身建设不断加强。

着力推动组织覆盖“破难”。为实现哪里有妇女群众,哪里就有妇联组织的工作目标,县妇联在巩固已有基层妇联组织基础上,大力推进“两新组织”建妇联组织工作。在深入开展两新组织调研摸底的基础上,编制《衡阳县两新组织建妇联组织相关规范性材料》,制作阵地建设模板,规范组织建设程序和阵地建设标准。目前,已在3个民营企业、3个民营学校、5个社会组织建立了妇联组织。

大力推动基层执委作用发挥“破难”。为深入实施“基层妇联领头雁培训计划”,不断提高基层执委履职能力和水平,县妇联积极选送县、乡、村三级妇联参加省、市妇联组织培训。一年来,共选派20人次参加省市妇联主办的培训班,其中县级妇联干部3人次,乡镇(园区)一级妇联干部11人次,村(社区)一级妇联干部5人次,县婚调员1人次。通过培训,更新了妇联干部的知识储备,提高了妇联干部工作能力水平,打造了妇联工作的行家里手。

③持续推动妇联组织作风建设“破难”。为进一步密切妇女群众,服务妇女群众,切实增强新时代党的妇女群众工作的责任感使命感,县妇联建立信访维权联动机制,帮助来访妇女群众解决实际困难。一是开展现场接访。每天安排一名班子成员搭配一名机关干部在办公室进行接访。截止到11月底,县妇联共接待妇女群众来信来访30余次,其中20余次属婚姻家庭纠纷,10余次属困境妇女求助。二是开启网上信访维权服务。最大限度减少人员流动聚集,保护妇女群众的生命健康。县妇联认真记录上访妇女群众反映的问题,开展谈心交心,针对不同情况进行分析处理,联合相关部门,给出解决意见。其中,对涉及婚姻家庭的处理:在县妇联办公室调解成功2起,联合基层妇联共同调解处理6起,联系司法介入1起,给予建议意见11起;对贫困妇女求助的,属身体疾病原因的,县妇联进行登记,对符合“两癌”救助标准的及时录入信息库,属其他疾病的联系民政部门或者社会爱心人士给予救助。

(三)鼓足求实创新“劲头”,激活动能,实现项目化工作模式。县妇联创新工作方式方法,借助专业人员力量开展具体工作,推动工作落实。一是继续开展“巾帼暖人心”婚姻家庭纠纷调解项目。县妇联认真履行婚调委牵头单位职责,聘请调解员、心理辅导员、法律专家等专业人士对申请离婚人员进行细心调解,对婚姻双方进行心理辅导、给出法律方面的专业性建议或意见,挽救了面临破碎家庭,有效维护社会稳定。一年来共调解案件348起,成功调解278起,调解和好率达到79%。二是开展“益童成长”儿童关爱保护项目。县妇联针对农村留守儿童教育缺失等突出问题。结合新时代文明实践工作,在全县启动“益童成长”儿童关爱保护项目。引入社会组织——紫竹轩社会工作服务中心承接项目。采取社工+义工模式,聘请心理专业社会工作者,深入学校、社区,组织儿童开展安全教育讲座、科学实验、心理辅导、亲情陪护、益智游戏等,提高儿童特别是农村困难儿童安全意识,纠正不良行为习惯,培养健康心理。2020年5月至今开展专题活动10场次,小组活动4场次,为全县近600名留守儿童提供心理测评及建档服务,为10个个案提供一对一情绪疏导及行为服务。直接服务对象达到1800人,间接服务对象近6千人。开展的每场活动均得到服务对象、监护人、学校及相关职能部门的高度评价。三是选树优秀典型,打造“妇”字品牌。三八期间,县妇联开展致敬优秀典型、送奖到基层”活动,在全县范围评选表彰“三八红旗手”20名,“三八红旗集体”6个,“文明家庭”19户,“好婆婆”“好媳妇”“最美妇联人”各20名。县委书记曾秀、副书记蒋达宏、县委常委县委办主任宋任飞等领导率县妇联党组和相关部门领导走访慰问受表彰的优秀典型,特别是抗击疫情工作中表现突出的个人和集体,并颁发奖牌、证书、慰问金。各乡镇党委高度重视,纷纷响应送奖活动。各乡镇书记都亲自为受表彰对象颁奖并表示慰问,受奖对象倍受鼓舞,全县上下营造关心重视妇女工作的良好氛围。同时,县妇联积极向上级妇联组织推荐先进典型,特别是民政局原副局长周孝娥带病坚持在扶贫工作第一线因救治无效去世,被追授为“市三八红旗手”,县六中教师姚兰梅被评为“市三八红旗手”,县税务局雷分良家庭被评为衡阳市抗疫最美家庭。县妇联注重发挥先进典型的示范引领作用,优秀典型的先进事迹,通过“衡阳县妇联”微信公众号进行发布宣传,全县各级妇联干部积极响应,通过各级“网上妇女之家”广泛宣传。四是积极发挥女性作用。在疫情防控期间,县妇联行动迅速,主动作为,第一时间发布《至全县人民的公开信》,动员各级妇联组织、妇联干部、执委、巾帼志愿者有序参与疫情防控工作,号召广大妇女和家庭立即行动起来,共抗疫情,做好家庭“守护者”。开展“居家防疫·网上学技”活动,用好全国妇联“乡村振兴巾帼行”网络课堂,充分利用网络平台,持续推送各类农业生产发展、就业创业知识技能和健康生活知识课程。联合县心理健康协会开展“抗击疫情 开始”疫情防控心理援助公益服务,帮助群众减轻心理压力,缓解紧张、焦虑情绪,坚定疫情可防可控、可治信心。疫情期间,全县广大妇联组织、妇联干部中涌现了大批先进人物,县妇联兼职副主席、石市镇卫生院院长何香英坚守防疫一线事迹在中国妇女报刊登,井头镇东山村村委委员、妇联执委王承凤在疫情防控工作中表现突出,被评为“市三八红旗手”。

(四)瞄准妇女群众“盼头”,倾斜财力,加大帮扶,提高服务民生福祉工作成效。

县妇联坚持把握民生福祉,从贫困救助、教育培训、平台搭建等方面,大力发展妇女事业。

①关注女性健康。县妇联积极发挥乡镇(园区)和县级机关妇联组织作用,常年组织全县女干部职工开展妇女病普查活动,认真做好农村适龄妇女和城镇低保妇女“两癌”免费筛查,今年“两癌”免费检查任务数为12000人,现已完成12032人。积极争取上级妇联“贫困母亲两癌救助”救助金85万元,县妇联自筹救助金14.4万,救助帮扶“两癌”贫困妇女229名。为18名乳腺癌切除患者送去每套价值435元的义乳及文胸,帮助乳腺癌术后女性重塑自信和美丽。同时,加强健康护航,继续在全县推行湘女关爱保,全年参保金额达43450元。

②促进创业就业。县妇联联合县委组织部、县人社局继续开展就业扶贫家政服务技能公益培训,以“党建+妇建+就业+扶贫”的脱贫助困模式,组织专家、讲师送课送技下乡,目前已经举办培训22期,培训人数达1100余人,其中建档立卡贫困户564人。继续开展“春风行动”专场招聘活动,目前已开展招聘16场次,其中线上招聘5次,成功介绍女性就业622人,其中农村妇女431人。省妇联副主席卢妹香调研我县党建带妇建,促进女性就业工作,其中梅花村“厚德同心积分银行”工作模式获得省妇联副主席卢妹香高度评价。

③助力脱贫增收。一是做好疫情防控期间助力脱贫工作。疫情期间,县妇联通过微信公众号、各级妇联微信工作群,将中央、省委、市委关于复工复产的各项部署要求和就业政策及时传达到广大妇女群众,积极发动妇联干部及巾帼志愿者主动下沉,参与联防联控、群防群治,全面参与疫情防控知识宣传,为企业复工复产营造良好氛围。携手电商助力农产品销售。积极参与“芒果扶贫云超市”和“湘农荟”电商平台,为有产品销售需求的女性企业或个人推销农产品,现已有3家企业入驻。七一前夕,号召全县各级妇联干部和妇女群众参与湖南妇联系统“七一”扶贫大直播“出手吧,姐姐”活动等助农扶贫直播,积极购买扶贫产品,反响热烈。二是继续做好扶贫驻村帮扶工作。县妇联在工作经费极度紧张的情况下,拨付扶贫资金1万元,积极争取新农村建设专项资金10万元用于支持扶贫点的工作。积极与交通部门衔接沟通,成功将扶贫点组道建设纳入全县组道建设指标计划,目前689米组道硬化即将完成。县妇联坚持每月组织党员到扶贫点开展主题党日,结合送树苗果苗、送疫情防护用品、入户走访慰问等,做实做细“六个一”工作,切实增强与结对帮扶贫困户的感情。

④完成两纲测评。根据省妇联要求,开展2016-2020妇女发展规划》2016-2020儿童发展规划》终期评估,撰写评估报告。

七、存在的问题及原因分析

进一步提高资产内部管理的效能。根据资产管理过程

中发现的问题,认真分析原因,研究切实可行的措施和办法,完善资产管理制度。

八、下一步改进措施

明确分工,责任到人,资产申购、审批、调剂和处置进一步实现动态化、规范化管理。落实固定资产清查盘点工作,定期盘点,摸清资产的使用情况,盘点发现应报废、已毁损等情况,及时进行处理。

九、其他需要说明的情况

 

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:衡阳县妇女联合会                      单位:万元

填报时间:2021520

财政供养人员情况

编制数

2020年实际在职人数

控制率

14

12

 100%

经费控制情况

2020年决算数

2020年预算数

2019年决算数

一、部门基本支出

79.54

70.62

59.10

    其中: 1、压缩一般性支出

17.39

16.80

9.03

    2、三公经费

0

0

0

   公务用车购置和维护经费

0

0

0

       其中:公车购置

0

0

 0

             公车运行维护

0

0

 0

   公务接待

0

0

0

   出国经费

 0

0 

 0

二、部门项目支出




  1、业务工作专项(一个项目一行)




一般行政管理事务

124.22

0

66.24

……




  2、运行维护专项(一个项目一行)








……




3、县级专项资金(一个专项一行)








政府采购金额

 0

0 

0 

厉行节约保障措施

严格控制三公经费的支出,对日常工作运行中,缩减非必要性日常开支。

说明:公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人:            联系电话:               单位负责人签字



 

填报单位(盖章):衡阳县妇女联合              单位:万元

填报时间:2021520

 

部门资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

分值

得分

年度资金总额

210.76

210.76

202.76

96.2

10

9.62

按收入性质分

按支出性质分  

其中:一般公共预算

179.05

基本支出

79.54

政府性基金拨款

1

其中:人员经费

62.15

纳入管理的非税收入拨款

0 

公用经费

17.39

其他资金

0 

项目支出

124.22

年度总体目标

年初预期(设定)目标 

全年实际完成情况

一、高扬党建统领“龙头”,把准方向,压实责任,推动全面从严治党、纵深发展

二、保持基层改革“势头”,对标先进,破除壁垒,推进妇联自身建设不断加强。

三、鼓足求实创新“劲头”,激活动能,实现项目化工作模式。

四、瞄准妇女群众“盼头”,倾斜财力,加大帮扶,提高服务民生福祉工作成效。

一、强化理论武装,坚持民主集中制。1.理论学习常态化、2.主题教育精细化、3.实践活动多样化、4.党内生活规范化。

二、推进各项改革,确保工作高质量1.五大领域执法改革全面完成、2.经营类事业单位改革全面完成

三、践行群众观念,提升政务服务水平1.编制登记流程,提高登记标准化水平、2.规范服务行为,提高登记便民化水平。

四、聚焦中心工作,不断创造工作佳绩1.心系群众,共同抗击疫情、2.精准扶贫,实现如期脱贫、3.规范管理,保障网络安全

五、重视基层党建,强化意识形态工作。1.落实领导责任,加强干部考核、2.强化理论学习,坚定理想信念、3.紧抓舆论引导,稳定社会治安

六、加强作风建设,推进党风廉政建设1.履行从严治党责任不松懈、2.细抓党员作风建设不松手、3.推进党风廉政建设不松劲。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标 

指标值

完成值

分值

得分

产出

指标

(50分)

数量指标

党务

推动全面从严治党、纵深发展

在2020年上半年党建工作讲评中,县妇联机关党支部被评为一类单位。进一步严明政治责任,将意识形态工作融入党的建设,组织意识形态专题学习12次,严格执行信息发布“三审制度”

4

4

妇联建设

妇联工作建设、培训、维权工作

1. 已在3个民营企业、3个民营学校、5个社会组织建立了妇联组织2. 一年来,共选派20人次参加省市妇联主办的培训班,其中县级妇联干部3人次,乡镇(园区)一级妇联干部11人次,村(社区)一级妇联干部5人次,县婚调员1人次。3.开展现场/网上信访接访

4

4

开展女性活动

全面完成

一是继续开展“巾帼暖人心”婚姻家庭纠纷调解项目。二是开展“益童成长”儿童关爱保护项目。三是选树优秀典型,打造“妇”字品牌。四是积极发挥女性作用。

4

4

精准脱贫

实现脱贫

如期脱贫

4

4

质量指标

关注女性健康

两癌检查

今年“两癌”免费检查任务数为12000人,现已完成12032人。积极争取上级妇联“贫困母亲两癌救助”救助金85万元,县妇联自筹救助金14.4万,救助帮扶“两癌”贫困妇女229名。为18名乳腺癌切除患者送去每套价值435元的义乳及文胸,帮助乳腺癌术后女性重塑自信和美丽。同时,加强健康护航,继续在全县推行湘女关爱保,全年参保金额达43450元。

4

4

脱贫增收

一是做好疫情防控期间助力脱贫工作,二是继续做好扶贫驻村帮扶工作。

积极参与“芒果扶贫云超市”和“湘农荟”电商平台,为有产品销售需求的女性企业或个人推销农产品,现已有3家企业入驻。14.4万,救助帮扶“两癌”贫困妇女229名。为18名乳腺癌切除患者送去每套价值435元的义乳及文胸,帮助乳腺癌术后女性重塑自信和美丽。同时,加强健康护航,继续在全县推行湘女关爱保,全年参保金额达43450元。

4

4

精准脱贫促进创业就业


以“党建+妇建+就业+扶贫”的脱贫助困模式,组织专家、讲师送课送技下乡,目前已经举办培训22期,培训人数达1100余人,其中建档立卡贫困户564人。继续开展“春风行动”专场招聘活动,目前已开展招聘16场次,其中线上招聘5次,成功介绍女性就业622人,其中农村妇女431人。

4

4


两纲测评

完成两纲测评

根据省妇联要求,开展《2016-2020妇女发展规划》《2016-2020儿童发展规划》终期评估,撰写评估报告。

4

4

时效指标

各项工作完成情况

年末完成

年末完成

10

10

成本指标

项目支出

不超预算

全年项目支出124.22万元未超预算

8

8

绩效指标

效益

指标

40分)

经济效益指标

项目实施是否产生经济效益指标


100%

10

9

社会效益指标

项目实施是否产生社会综合效益


100%

10

9

生态效益指标

项目实施是否对环境产生积极或消极影响


100%

10

8

可持续影响指标

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响


100%

10

10

满意度

指标

(10分)

社会公众或服务对象满意度指标

涉及人群满意度>95% 

涉及人群满意度>95% 

100%

10

10

综合评定等级

优秀

总  分

100

95.62

说明

偏差及原因分析

改进措施



填表人:              联系电话:                 单位负责人签字

 

说明:1.评价等级分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、较差(80>S≥60)、

        差(S<60)

      2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

 

 

 

 

 

 

 


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